问题已解决

比如员工报销总计1500,当时收到票的有1000,那500是经常去的一个店家,一般是累计一个月人家再给开票。但是公户已经给他转了1500,我现在应该怎么入账?

84784994| 提问时间:05/11 16:05
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小宝老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
发票没来之前可以暂估入账,发票来了冲销暂估,然后正常入账。
05/11 16:06
小宝老师
05/11 16:11
你好,这500是发生的费用,也可以直接做管理费用,暂估,如果这500是购买原材料的分录就是您写的那一个。
小宝老师
05/11 16:17
可以的,可以的,没有问题。
小宝老师
05/11 16:23
客气期待你的好评
小宝老师
05/11 16:28
应该计入制造费用科目
小宝老师
05/11 16:30
是的,是的,是这个样子的。
84784994
05/11 16:08
是借管理费用1000   原材料暂估入库500贷银行存款吗?
84784994
05/11 16:16
是购买的原材料,然后下个月给开票以后,借  原材料   应交税费~进项税  贷原材料~暂估入库。这样可以吗?
84784994
05/11 16:19
好的谢谢老师
84784994
05/11 16:27
老师,我们是制造业,刚开始做实体,购买的质检 检测工具应该计入哪个科目?
84784994
05/11 16:30
与生产部门关联的器具是不是都计入制造费用?
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