问题已解决
提问:国内的公司向国外提供物资后,需要开发票给国内的买家公司,但是设备是从国外本地买卖给国外买家的,不涉及物资的进出口,像这种情况如何进行进项税抵扣呢?
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你好,你们这个情况没办法取得进项税发票呀,没办法抵扣进项的
2024 05/11 17:19
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2024 05/11 17:58
那如果本地的供应商向我们开的形式发票可以用吗?
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2024 05/11 18:00
而且就单纯的说,没有进项税抵扣这个还怎么进行规避呢?还有个问题因为没有销售这回事,但是实际确实产生了交易,如果我们开票是不是就有虚开发票这个嫌疑了呢?
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王璐璐老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/11 18:13
你好,不是虚开,这个是真实业务情况的,国外的形式发票可以企业所得税税前扣除,不可以抵扣增值税
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王璐璐老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/11 18:41
加油,等你的好评哦