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提问:国内的公司向国外提供物资后,需要开发票给国内的买家公司,但是设备是从国外本地买卖给国外买家的,不涉及物资的进出口,像这种情况如何进行进项税抵扣呢?

84785044| 提问时间:05/11 17:18
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王璐璐老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好,你们这个情况没办法取得进项税发票呀,没办法抵扣进项的
05/11 17:19
84785044
05/11 17:58
那如果本地的供应商向我们开的形式发票可以用吗?
84785044
05/11 18:00
而且就单纯的说,没有进项税抵扣这个还怎么进行规避呢?还有个问题因为没有销售这回事,但是实际确实产生了交易,如果我们开票是不是就有虚开发票这个嫌疑了呢?
王璐璐老师
05/11 18:13
你好,不是虚开,这个是真实业务情况的,国外的形式发票可以企业所得税税前扣除,不可以抵扣增值税
王璐璐老师
05/11 18:41
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