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之前会计把公司借转给股东做备用金的款做账:借:其他应付款 贷:银行存款 这个其实是转做备用金的,现在应该怎么调整呢?

84784973| 提问时间:2024 05/11 21:52
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大侯老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,高级会计师,财务总监
同学你好,公转私的钱,挂往来是没有问题的,如果做备用金,可以从对公账户取现做备用金。
2024 05/11 21:52
84784973
2024 05/11 21:54
我知道没问题,但其实当时转的这个款就是用作备用金的,我现在应该怎么样来调这个账
大侯老师
2024 05/11 21:55
同学你好,不用调账,挂往来款是对的。
84784973
2024 05/11 21:58
不调账的话,库存现金就和实际的不相符了,库存现金的账面成负数了,实际还有剩余的,就是因为用挂在其他应付的款去当备用金用了
大侯老师
2024 05/11 21:59
支付给股东的钱是从银行账户走的吧?分录是:借:其他应付款,贷:银行存款,为什么会影响的库存现金的余额呢?
84784973
2024 05/11 22:01
分录是没错,是支付给股东的钱,但他用去当备用金用,并且报销了账,在备用金账面形成了支出
大侯老师
2024 05/11 22:02
是不是报销的时候,分录出了问题?报销的时候的分录应该是:借:费用科目,贷:其他应付款。也不应该出现现金科目的。
84784973
2024 05/11 22:05
贷:其他应付款 的话,其他应付款 贷方余额就更多了啊,也不对啊
大侯老师
2024 05/11 22:09
没有呀,完整分录对比一下: 1.支付给股东钱分录是:借:其他应付款,贷:银行存款 2.股东报销,借:费用科目,贷:其他应付款。两笔分录一起看,报销费用就是对冲往来,不涉及现金科目的。
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