问题已解决

老师你好,前两个个月购买了一台机器,金蝶系统已经入了固定资产,没有付清款,4月份付款一部分,怎么录入凭证?

84784971| 提问时间:05/12 08:31
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
当时做了应付帐款的吗 借固定资产 贷银行存款 应付帐款 现在 借应付帐款贷银行存款
05/12 08:34
84784971
05/12 08:36
我刚接手,之前没看到她做的应付账款的凭证!
郭老师
05/12 08:38
那你看下支付了多少 写了多少固定资产的吗
84784971
05/12 09:35
固定资产是24万,4月份支付3万
84784971
05/12 09:36
现在我直接借固定资产,然后贷银行付款?
郭老师
05/12 09:37
不能 修改之前的借应付帐款3 贷固定资产 借固定资产24贷应付帐款 借应付帐款贷银行
84784971
05/12 09:37
之前会计做的固定资产
郭老师
05/12 09:40
他之前少做了,现在需要返回来。红冲了3万,然后再做24万的。
84784971
05/12 09:52
怎么红冲?我也不太懂
84784971
05/12 09:53
现在怎么借,怎么贷?
84784971
05/12 09:56
她当时入的时候,就漏入了应付账款24万对不对?之前会计搞得乱七八糟
84784971
05/12 10:02
老师,现在是这样子做吗
郭老师
05/12 10:10
借应付帐款3 贷固定资产 借固定资产24贷应付帐款 借应付帐款贷银行 写了
84784971
05/12 10:36
请问我这样录入对吗?上面图片
郭老师
05/12 10:41
可以 还有一步来 做固定资产
84784971
05/12 13:25
最后一步这样吗? 借:固定资产24万 贷:预付货款24万
郭老师
05/12 13:28
用应付账款都用应付账款比较合适吧,别用预付账款
84784971
05/12 13:35
好的,明白
84784971
05/12 13:35
谢谢老师
郭老师
05/12 14:09
不用客气,周末愉快
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