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自制产品销售成本结转,成本单价怎么算,只生产一种产品!
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速问速答你好,就是(耗用材料+分配的人工+制造费用)/完工数量
2018 04/19 16:07
84784983
2018 04/19 16:12
也就是生产成本科目下的所有明细相加的总和/完工成品入库的数量?是这个意思?
邹老师
2018 04/19 16:14
你好,是的,是这样计算单位成本的
84784983
2018 04/19 16:27
4月份银行代扣社保和个税,4月份发3月份工资,这种情况,4月发放工资的分录怎么处理呢,
邹老师
2018 04/19 16:28
借;应付职工薪酬 贷;银行存款
84784983
2018 04/19 16:45
虽然是银行代扣,不需要做应交税费-应交个人所得税这个科目的过渡吗?而且我的社保是从4月份开始交,应该是从4月份的工资里扣啊。这个不懂
邹老师
2018 04/19 16:46
你好,4月发放工资的分录怎么处理,我只是根据这个做了支付工资分录
如果有社保,个人所得税的,你可以参照这个处理
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500
月头缴纳时会计分录为:
借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716
其他应收款--社会保险费(个人部分)279
贷:银行存款 995
月底计提会计分录为:
借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716
贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716
借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500
贷;应付职工薪酬-工资3500
个人部分从工资中扣回时,会计分录为:
借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500
贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279
应交税费--应交个人所得税 0
库存现金/银行存款 (实发数)3221
84784983
2018 04/19 16:49
嗯,公司给购买老板宿舍的床,柜子之类的,怎么做分录?
邹老师
2018 04/19 16:50
你好,可以这样做分录
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
84784983
2018 04/19 16:54
除了福利费。还可以入什么科目?
邹老师
2018 04/19 16:55
你好,公司负担了这个费用只能是通过福利费核算的
84784983
2018 04/19 18:25
好的,那比如我完工数量100件,出货了90件,其中有10件是补货给客户的,因之前质量问题,那我这样的算出货了多少件呢,
邹老师
2018 04/19 19:45
你好,出货是按90件
84784983
2018 04/19 20:54
那我按90件,结转销售成本,也按90件吗?也就是说成本还是按90件,只是我的利润减少了。是这样吗?
邹老师
2018 04/19 21:16
你好,是的,完工100件,出货只是其中的90件,所以只能是按90结转,而不是按100结转的