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老师,请问我在23年的时候把摊销的管理费用做成了无形资产,也就是 借 无形资产 10000 贷 累计摊销 10000 24年我这样做的 借 -无形资产 10000 贷 以前年度损益调整 10000 借 以前年度所以调整 10000 贷利润分配-未分配利润 10000 这种情况下我现在汇算清缴呀,我该填表,谢谢老师

84784962| 提问时间:05/12 20:41
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 2024年的分录不对吧  您23年增加了无形资产 24年不是应该减少无形的资产吗 您24年的分录还是增加无形资产的啊
05/12 20:43
84784962
05/12 20:49
我23年是这样做的 借 无形资产-土地 贷 长期待摊费用 正确的23年应该是这样的 借管理费用-土地摊销 贷 长期待摊费用
bamboo老师
05/12 20:55
那就是您无形资产多入账了 2024年要红冲掉多入账的
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