问题已解决
老师你好,我想问一下可不可以4月所属期计提当月的工资?嗯,然后5月份申报4月所属期的时候我先报上去,然后5月份再发放行吗?
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速问速答您好,本来就是这样的,权责发生制,成本费用计提在当月
05/12 22:49
84784984
05/12 22:50
好的老师就是说我具体在当月嗯具体在4月,然后5月份申报4月个税的时候可以先报上去吗?但是我实际发放的时候,在5月份发也没事吧
84784984
05/12 22:50
因为现在的一个私人的企业发工资有时候会拖延,有时候准有时候拖延,这也很正常对吧?
廖君老师
05/12 22:51
您好,当然可以,其实在明年5.31汇缴前发放都是能税前扣除的,计提和发放是2条线
84784984
05/12 22:52
好的老师,就是所属期4月我做借管理,费用人工工资,待应付职工薪酬工资,等到我5月份的时候,嗯记账的时候做借应付职工薪酬工资待嗯银行存款
84784984
05/12 22:52
就是我5月份申报4月份个税的时候,嗯,把计提的那个数报上去就行,对吧?
廖君老师
05/12 22:53
您好,对的,就是这么操作的