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老师您好,请问以前年度的应收账款收不回来了,应该怎么做分录?
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速问速答借:营业外支出-坏账损失
贷:应收账款
05/13 09:21
84785010
05/13 09:24
老师,请问我公司欠法人钱20000,那我公司有库存商品10000,我能这个货抵债给法人,差额做其他应付款吗?怎么做分录?
家权老师
05/13 09:29
不能随意抵账的,除非是要注销了
84785010
05/13 10:04
老师您好,是这样,现在要进行股权转让,原股东要全部退出,所以应该怎么做?
84785010
05/13 10:04
老师您好,是这样,现在要进行股权转让,原股东要全部退出,所以应该怎么做?
家权老师
05/13 10:07
借:实收资本-老股东
贷:实收资本-新股东
只做这个
84785010
05/13 12:06
就是公司欠原股东的钱不用还全部转入实收资本?
84785010
05/13 13:52
老师,股东帮公司在香港还了大陆的货款,现在变成公司欠股东钱,但现在公司没钱还,能不能将这钱转入借其他应付款-老股东,贷实收资本-老股东,然后现在股权转让就做借实收资本-老股东,贷实收资本-新股东,那这样子新股东要交税吗?
家权老师
05/13 14:14
需要原股东写个说明才行
84785010
05/13 14:16
老师您好,能具体一点吗?不太理解,方便说一下写个什么说明吗?还有我分录应该怎么做?
家权老师
05/13 14:19
做分录没错,现在需要原来的股东写个说明,把公司欠款转为公司的资本金
84785010
05/13 14:28
那这样子股权转让新股东要交税吗?
家权老师
05/13 14:33
不需要的呀,都是在转股的成本里边
84785010
05/13 14:39
好的,谢谢老师,那我库存商品那要处理吗?能不能给老股东呀?
家权老师
05/13 14:42
那个是公司的财产,不能给老股东的