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老师我家收入是:624299.41元 招待费是242168.80元 收入的千分之五是:3121.49 招待费的60%是145301.28 那我报企业所得税年报的时候,业务招待费那一栏 账载金额填:242168.80 税收金额填3121.49 调增金额:239047.31 对吗

84784984| 提问时间:05/13 09:40
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好,没错的,是这么调整的。
05/13 09:41
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