问题已解决

我们预收租赁费,同时做了价税分离一贷:应交税费一应交增值税销项税,但我上任财务3月份做了确认收入,借:应收帐款(预收转入),货:应交税费一应交增值税销项税,贷结算价款,我感觉应交增值税销项税重复了,但我4月份开具了发票(确认以入这块),如何做帐务处理?

84784957| 提问时间:05/13 10:29
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,那你看一下他申报的时候申报重复了吗?
05/13 10:30
郭老师
05/13 10:30
如果没有重复的话,借应交税费应交增值税销项待结算价款。
84784957
05/13 10:31
我4月本月有留抵退税,收到退税款,借:银行收款,贷:应交税金一留抵退税,同时借:应交税金一留抵退税,贷:应交税金一进项税转出业务,分录对吗?
郭老师
05/13 10:32
记得可以这么做的。
郭老师
05/13 10:32
可以的,可以这么做的。
84784957
05/13 10:38
那问题1是借:应交税费一应交增值税销项待结结算价款,贷:应交税费一应交增值税销项税?
郭老师
05/13 10:39
借应交税费、应交增值税销项 贷结算价款
84784957
05/13 11:10
对,我写反了,贷:580101结算价款,这样最终应收帐款等于结算价款了?
郭老师
05/13 11:23
对呀,是啊,我上面已经给你回复了。咱可以不催问行吗?我上面给你写了,你按照正确的来填写就行。
郭老师
05/13 11:23
你做错了, 我就给你改成正确了, 你不用再重新问了。
84784957
05/13 11:27
就是问题1里确认结算收入的分录,原来确认结算价款凭证,借:应收帐款,贷:应交税费一应交增值税销项税,贷:580101结算价款,我用开具发票,借:应交税费一应交增值税销项税,货:结算价款吗?(580101结算价款)
郭老师
05/13 11:35
对的是的,你不是说他的增值税多确认了吗?你已经做了增值税,现在再做一次不就重复了。
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