问题已解决

老师,我想问下,就是有个客户3月的货款多了,怎么做账。业务这边单价给错了,实际单价要低,没有这么高,现在4月,客户说要调回来,然后付款也是按低单价付的款,那我这个差额怎么做账

84784991| 提问时间:2024 05/13 10:53
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,把3月分录红冲,再做正确金额的分录,这是最简单的调整方法,没有之一
2024 05/13 10:53
84784991
2024 05/13 11:00
分录红冲是指把这个客户3月的主营业务收入的货款做个负数,然后再更正正确的货款吗?
廖君老师
2024 05/13 11:02
您好,提的,全部分录红冲,再做正确分录,这个方法就是不用计算不用考虑科目怎么调整
84784991
2024 05/13 11:38
老师,不是很明白,可以举个例子吗?
廖君老师
2024 05/13 11:40
您好,好的比如3月 226,实际113 3月 借:应收   226   贷:主营业务收入  200   销项税  26 4月 借:应收   -226   贷:主营业务收入  -200   销项税  -26 借:应收   113   贷:主营业务收入  100   销项税  13
84784991
2024 05/13 11:44
好的,明白,谢谢老师!
廖君老师
2024 05/13 11:46
 亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心!  希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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