问题已解决
老师,我想问下,就是有个客户3月的货款多了,怎么做账。业务这边单价给错了,实际单价要低,没有这么高,现在4月,客户说要调回来,然后付款也是按低单价付的款,那我这个差额怎么做账
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/016/37/51/99_avatar_middle.jpg?t=1714031960)
您好,把3月分录红冲,再做正确金额的分录,这是最简单的调整方法,没有之一
2024 05/13 10:53
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
84784991 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 05/13 11:00
分录红冲是指把这个客户3月的主营业务收入的货款做个负数,然后再更正正确的货款吗?
![](https://pic1.acc5.cn/016/37/51/99_avatar_middle.jpg?t=1714031960)
廖君老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 05/13 11:02
您好,提的,全部分录红冲,再做正确分录,这个方法就是不用计算不用考虑科目怎么调整
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
84784991 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 05/13 11:38
老师,不是很明白,可以举个例子吗?
![](https://pic1.acc5.cn/016/37/51/99_avatar_middle.jpg?t=1714031960)
廖君老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 05/13 11:40
您好,好的比如3月 226,实际113
3月
借:应收 226 贷:主营业务收入 200 销项税 26
4月
借:应收 -226 贷:主营业务收入 -200 销项税 -26
借:应收 113 贷:主营业务收入 100 销项税 13
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
84784991 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 05/13 11:44
好的,明白,谢谢老师!
![](https://pic1.acc5.cn/016/37/51/99_avatar_middle.jpg?t=1714031960)
廖君老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 05/13 11:46
亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心!
希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~