问题已解决
老师,我公司本月产生期末留抵税额了,进账和销项税结转完以后,应交税费-转出未交增值税借方科目900,现在我要结转到应交税费_未交增值税,是结转到未交增值税的借方,还是贷方的负数呢?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,同学
是结转到未交增值税的借方
2024 05/13 11:01
老师,我公司本月产生期末留抵税额了,进账和销项税结转完以后,应交税费-转出未交增值税借方科目900,现在我要结转到应交税费_未交增值税,是结转到未交增值税的借方,还是贷方的负数呢?
赶快点击登录
获取专属推荐内容