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老师账实不符(账上有120万)库存都没有。会计交接都没办法盘点。怎样处理?

84784997| 提问时间:05/13 11:22
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,同学 这个可以分批报废,或者结转成本处理
05/13 11:22
84784997
05/13 11:30
结转成本就要的做收入
冉老师
05/13 11:31
可以分期结转到营业外支出,或者管理费用
84784997
05/13 11:35
结转到营业外支出和管理费用就是出现损毁,付资料就附请款说明
冉老师
05/13 11:36
结转到营业外支出和管理费用就是出现损毁,付资料就附请款说明 是的,同学
84784997
05/13 11:37
好的谢谢
冉老师
05/13 11:40
不客气,同学,祝你工作顺利
84784997
05/13 14:42
对了老师,交接的时候注明库存账实不符我是不是也可以不处理它。
冉老师
05/13 14:42
这个也可以的,同学
84784997
05/13 14:57
比如购进来的原材料,确实已经用于项目,之前财务没有做成本没有出库。现在没有证据证明怎样处理老师
冉老师
05/13 14:58
这个可以写个说明,作为附件调账
84784997
05/13 15:00
好的谢谢
冉老师
05/13 15:16
不客气,同学,祝你工作顺利
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