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暂估的成本没有收到发票,在做企业所得税汇算清缴时,需要把相关的数据填到【企业所得税年度纳税申报表填报表单】的哪个表单里

84785045| 提问时间:05/13 16:12
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 对的 纳税调整项目明细表调增
05/13 16:13
84785045
05/13 16:13
老师,无形资产(土地)因政府征收变成持有待售资产,在做企业所得税汇算清缴时,需要把相关的数据填到【企业所得税年度纳税申报表填报表单】的哪个表单里呢
朴老师
05/13 16:19
1.A000000 企业所得税年度纳税申报基础信息表:这个表单用于填报企业的基本经营情况、有关涉税事项情况、主要股东及分红情况等。虽然它不直接涉及具体的资产变动,但可能需要填写关于资产处置或政府征收等事项的基础信息。 2.A105000 纳税调整项目明细表:这个表单用于填报各类纳税调整项目,包括资产损失、特殊重组、不征税收入、免税收入、减计收入、减免税项目所得、抵扣应纳税所得额、加计扣除、加速折旧、特别纳税调整应税所得、不允许抵扣(结转)的应纳税所得额、所得减免等优惠明细。如果因政府征收导致的无形资产(土地)处置产生了税务影响(如损失或收益),则可能需要在该表单中进行相应的纳税调整。 3.A105090 资产损失税前扣除及纳税调整明细表:如果无形资产(土地)的处置导致了资产损失,并且该损失可以在税前扣除,那么需要在这个表单中填报相关的信息。
84785045
05/13 16:26
老师,这是放在了持有待售,还没有收到款项,没有具体的损益数据,这种是不是只用填第一项的表就行了
朴老师
05/13 16:36
同学你好 对的 是这样的
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