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23年11月月份税局说一个供应商异常,需要我们进项转出23元,申报做了转出,但是没做帐,现在应该怎么做呢

84784961| 提问时间:05/13 16:55
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小黄老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好同学,你账需要进项税转出 借:应交税费-应交增值税(进项税转出) 贷:应交税费-应交增值税(进)
05/13 16:59
84784961
05/13 17:01
23年11月增值税申报已经转出了,会计没做相关凭证,现在补在几月份呢
小黄老师
05/13 17:06
你好同学,你就补再这个月就行了,你最后 再检查一下,最终的余额都是对的吗
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