问题已解决

老师,麻烦问一下,这个应该怎么做账,预付了18000,但是专票已经开来了,剩下的13000还未付款

84784982| 提问时间:05/13 17:34
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速问速答
耿老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好!借相关费用 贷预付账款 应付账款
05/13 17:35
84784982
05/13 17:37
好的 谢谢老师
耿老师
05/13 17:39
不客气欢迎下次提问
84784982
05/13 17:41
但是老师,这个发票怎么入账呢
84784982
05/13 17:41
专用发票已经来了
耿老师
05/13 17:47
你好,你们是什么行业?
84784982
05/13 17:55
矿产企业
耿老师
05/13 18:01
这个咨询费是什么部门产生的?
84784982
05/13 18:22
算是公司办公室吧,这个是筹建新厂的前期支出,从本公司付的款
耿老师
05/13 18:27
你好!借管理费用 应交税费进项税 贷预付账款 应付账款
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