问题已解决
老师,我去年做错了一笔分录,现在怎么调整,请看图。
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速问速答您好, 没有看到图片的
05/13 20:23
84784949
05/13 20:31
去年做的凭证:计提时,借管理费用,贷应付帐款,付款时借管理费用负数,应付账款负数,同时借应付帐款正数,贷银行存款。正确付款分录应该是,借管理费用 进项,贷银行存款。
刘艳红老师
05/13 20:41
不太明白,现在是要怎么调了
84784949
05/13 20:47
就是去年管理费用借方做到了应付账款
刘艳红老师
05/13 20:49
把这个应付账款这个分录做负数分录,再用以前年度损益调整做正数分录
84784949
05/13 20:52
那增值税怎么体现
刘艳红老师
05/13 21:01
借:以前年度损益调整
应交税费
贷:应付账款