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老师请问专票1月已经抵扣,但是一月没有入账,这种情况怎么处理?

84784994| 提问时间:05/14 08:58
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
您好!这个你可以补充入账。
05/14 08:58
84784994
05/14 09:08
老师请问员工技术证书培训的专票可以抵扣吗?
宋生老师
05/14 09:11
你好,这个不能抵扣。
84784994
05/14 09:14
老师在2023年已经抵扣了,要怎么处理呢?还有两张发票在2023年也已经抵扣,没有入账。现在直接入账可以吗?
宋生老师
05/14 09:16
你好,这个你做进项转出。 不是公司的业务,你转出就行了,不要入账
84784994
05/14 09:18
好的,老师。抵扣没有入账的直接入账就可以了吗,跨年不需要其他处理吗?
宋生老师
05/14 09:20
你好,你是打算计入职工教育经费吗? 这样的话,会要调整所得税汇算
84784994
05/14 09:21
老师这张教育的发票抵扣了,但是也没入账。怎么操作?
84784994
05/14 09:22
如果现在入账还要做进项转出吗?
宋生老师
05/14 09:24
你好!这个借以前年度损益调整,应交税费,应交增值税进项税额贷。银行存款等
84784994
05/14 09:29
老师调账的这个不太懂。能给我把分录写详细一点吗?1.继续教育的发票,已抵扣但是未入账,怎么调整?2.员工住宿的发票,已入账,已抵扣,怎么调整?3.差旅的发票已抵扣未入账,怎么调整。全部业务都跨年。老师最好能有祥细分录。
宋生老师
05/14 09:36
你好!你是要分录的话,要看你已经做过什么分录了 继续教育的,借以前年度损益调整 应交税费,应交增值税进项税额贷,现金等。 2已入账,怎么入账的? 3,差旅费也是一样,借以前年度损益调整 应交税费,应交增值税进项税额贷,现金等。
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