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你好老师,出口发票按FOB价开具,收款收的客户的是CIF价,中间差额怎么做账,中间差额和实际付的运保费可能还有差额,因为业务会跟客户多要

84784957| 提问时间:05/14 09:18
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
开票与收款: 开票时,按照FOB价格记录应收账款。 收到客户CIF价款的银行存款时,将其与FOB发票金额的差异部分暂时记作其他应收款(或预收账款)。 支付运保费: 当支付运保费时,将其记录为其他应付款(或预付账款)。 如果运保费与中间差额不完全一致,将差额部分继续保留在其他应收款(或预收账款)或其他应付款(或预付账款)中。 发票与冲账: 当收到报关行的发票时,根据发票金额冲减其他应付款(或预付账款)。 如果实际支付的运保费与先前记录的金额有差异,将差异部分调整至其他应收款(或预收账款)或其他应付款(或预付账款)。 处理额外差额: 如果业务中与客户协商多收取的差额部分,应将其记录为其他收入或营业外收入。 如果该差额部分需要退还给客户,则记录为其他应付款,并在后续退还给客户时冲减该应付款项。 最终冲减: 在所有相关交易完成后,确保所有应收、应付账款都已正确冲减和结算。
05/14 09:19
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