问题已解决
老师, 一般情况下, 我计提10万元,发票开回来 10万整的话,预提费用时,借:管理费用-运费 贷 其他应付款-预提运费 发票回来以后 先冲预提,借管理费用-运费 -10万 贷其他应付款-预提运费 -10万 然后再做账 借管理费用-运费10万 带其他应付款-某某公司 付款时 借其他应付款-某某公司 贷银行存款 这种做法对吗?
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速问速答同学您好 您的做法完全正确
05/14 11:06
84784982
05/14 11:09
老师 有个问题 预提是在去年12月份做的预提运费,现在发票是在5月份开回来的,我在五月份直接先冲 预提运费 在正常入费用,这样可以?
谢谢老师
05/14 11:14
可以的,一正一负,不影响本期的
84784982
05/14 11:58
好的,谢谢,老师
谢谢老师
05/14 14:14
不客气,希望可以帮助到您,希望可以好评哦