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差旅费报销之后,发现发票有误,金额有误,需要员工退回款项。如何做账?
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速问速答您好,原路冲回之前做的分录即可
05/14 11:06
84784971
05/14 11:50
员工退回的款项怎么做账
微微老师
05/14 11:53
您好,你支付的时候,怎么做分录,就做对应 的负数分录即可
比如
借:银行存款
借:管理费用(负数)
差旅费报销之后,发现发票有误,金额有误,需要员工退回款项。如何做账?
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