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老师,对方单位无偿移交给我们的资产怎么入账,是19年移交的,一直未入账,现在补入账怎么做摊销呢

84784988| 提问时间:05/14 12:29
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,同学 借固定资产 贷以前年度损益调整 折旧摊销的话,从本期开始
05/14 12:31
84784988
05/14 14:41
老师,有一个问题,就是这个安装工程怎么入,我们也不知道是什么工程啊
冉老师
05/14 14:42
安装工程,是你们支付建立的吗
84784988
05/14 14:42
老师,麻烦看一下图,就是这个
冉老师
05/14 14:44
按照你们实际支付,记入在建工程
84784988
05/14 14:45
不是,是他们弄的,后来移交我们的,但是现在说我们要以这个补入固定资产,但这个安装工程也不知道是什么
84784988
05/14 14:48
我们不用付钱,是无偿移交的,
冉老师
05/14 14:54
可以直接全部打包计入固定资产
84784988
05/14 14:56
老师,就上面图片上的那些,现在入也的分类啊,而且入卡片式的固定资产,时间怎么选,还得麻烦老师教一下
冉老师
05/14 14:57
可以按照固定资产-机械设备
冉老师
05/14 14:57
按照机械设备打包计入固定资产
84784988
05/14 14:58
老师,可以和锅炉这一项合起来入固定资产吗
冉老师
05/14 15:16
可以和锅炉这一项合起来入固定资产吗 可以的
84784988
05/14 15:54
老师,这个为啥不入实收资本
冉老师
05/14 15:57
这个是你们股东投入的吗
84784988
05/14 15:58
也不算,但是是按照之前关于三供一液的相关文件要求无偿移交给我们的
冉老师
05/14 16:02
不是股东的话,不能实收资本的
84784988
05/14 16:04
那就只能走利润分配/未分配利润了,因为我们没有用以前年度损益调整这个科目
冉老师
05/14 16:05
那就只能走利润分配/未分配利润了,因为我们没有用以前年度损益调整这个科目 是的,直接用未分配利润科目
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