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年底的时候进项比销项多怎么结平

84785016| 提问时间:05/14 15:53
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 借:应交税费-应交增值税-销项税额 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 差额在未交增值税借方体现 是留抵税额
05/14 15:55
84785016
05/14 15:58
那次年抵增值税的时候怎么做分录
bamboo老师
05/14 16:00
次年抵增值税的时候不需要单独写分录啊 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 这样在贷方就抵减了
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