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本公司有一张进项发票已抵扣,跨月后对方冲红重开发票,税额减少,怎么申报本公司增值税?

84785029| 提问时间:05/15 08:21
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!这个没事,正常读入销项,如果你本月总的销售超过了红冲的就会要交税,如果没有超过负数可能要嗯上门申报。
05/15 08:22
84785029
05/15 08:22
冲销当月没有开票的情况呢?
宋生老师
05/15 08:23
你好,,你是说冲减未开票的收入吗?
84785029
05/15 08:23
意思是我本来这个月是0票收入申报的,收到对方红冲的发票,原发票进项已抵扣了
宋生老师
05/15 08:24
你好,这个你是做进项转出就好了
84785029
05/15 08:27
这样是不是要缴纳差额的那部分增值税?
宋生老师
05/15 08:28
你好!是的。就是这样
84785029
05/15 08:39
我手上有未抵扣的进项 可以在本月做进项认证去抵扣“进项转出”这部分吗?
宋生老师
05/15 08:42
你好!可以的,可以抵减
84785029
05/15 08:52
明白了,谢谢老师
宋生老师
05/15 08:53
你好!不用客气的了
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