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老师:酒店美团收入 酒店给客人开票金额是301.7元。 借:应收账款--美团 301.7 贷:主营业务收入 298.65 应交税金—增值税(销项税额)3.05 收到美团给酒店结算金额272.8元分录: 借 银行存款 272.8元 贷 应收账款 272.80元 美团给酒店开佣金发票:技术服务费 37.20元 借 管理费用—美团技术服务费 37.20元 贷 应收账款 37.20元 开票金额301.70元与应收账款310元中间差8.3元如何做账

84785004| 提问时间:05/15 10:33
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 意思是自己单位应收只有301.7 但是要支付给美团272.8+37.2=310  自己单位还亏损了8.3?
05/15 10:35
84785004
05/15 10:43
不是美团给酒店272.8加37.20元=310元
84785004
05/15 10:44
美团平台给酒店272.8元是已经扣除佣金37.20元后的金额。
bamboo老师
05/15 10:57
借:应收账款 贷:营业外收入 差额计入营业外收入就好了哈
84785004
05/15 10:58
老师:美团平台结算给酒店272.8元银行存款,同时美团平台给酒店开一张发票:技术服务费37.2元。酒店如何做账
bamboo老师
05/15 11:00
借:应收账款--美团 301.7 贷:主营业务收入 298.65 应交税金—增值税(销项税额)3.05 借:银行存款 272.8 借 管理费用—美团技术服务费 37.20 贷 应收账款272.8+37.2=310 借:应收账款310-301.7=8.3 贷:营业外收入8.3
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