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老师,如果公司领取备用金,一直属于挂往来,汇算清缴的话,我需要怎么清理这些往来呢?

84785031| 提问时间:05/15 14:11
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,还回来,要么拿发票报销。
05/15 14:13
84785031
05/15 14:15
如果其他应收账款有余额的话需要怎么处理呢,挂个人就需要还回去,清零哇,然后如果是跨年在汇算清缴前我要怎么做账务处理?
宋生老师
05/15 14:18
你好是的,还回去。这个是要做平的 如果是跨年在汇算清缴前我要怎么做账务处理?你是发生了什么业务?
84785031
05/15 14:21
如果是跨年在汇算清缴前我要怎么做账务处理?你是发生了什么业务? 比如是我公司法人领取了备用金,然后报销这块没有做平,会不回涉及汇算的时候调增呢
宋生老师
05/15 14:25
你好这个不会,因为你这个是挂的其他应收款。
84785031
05/15 14:26
那是不是就是可以一直挂账,然后慢慢冲就是,汇算不影响?
宋生老师
05/15 14:27
你好是的。就是这样子,但是有一点就是有的时候税务局你长时间挂账,他当你分红让你交个税。
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