问题已解决

老师,我们应付工资账上计提的比实际发放的多(有贷方余额),这个余额该怎么处理?

84785017| 提问时间:2024 05/15 14:54
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文文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
冲减多计提的工资
2024 05/15 14:56
84785017
2024 05/15 14:56
怎样做分录~~~
文文老师
2024 05/15 15:01
借:应付职工薪酬 借:管理费用-工资(红字)
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