问题已解决

老师,企业是一般纳税人。我多开给客户发票部分的应收账款这样写分录 借:应收账款100000 贷:预收账款91743.12 应交税费-应交增值税8256.88 后面我跟客户抵掉多开的发票,我该怎么写分录?

84784955| 提问时间:05/15 16:57
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,是抵扣了预收这个是不
05/15 16:57
84784955
05/15 17:03
老师,是抵的时候怎么写。因为这个增值税是开发票的时候就已经交税了,只是这账款还没收到。
小锁老师
05/15 17:04
这个的话,是这样的   借 预收账款 贷 应收账款,这个的
84784955
05/15 17:08
这个的话,是这样的   借 预收账款 贷 应收账款,这个的 老师,这是后面开发票跟客户抵掉之前多开的发票时的分录,是吗?
小锁老师
05/15 17:09
对的,就是这个意思的,没错的
84784955
05/15 17:10
那已经交了的增值税,现在就不用写了,是吗?
小锁老师
05/15 17:10
对,增值税那个不能抵消
84784955
05/15 17:12
老师,麻烦你根据我给的数据写整过环节的分录,便于我理解,谢谢! 就是多开发票10万,货款未收到,一般纳税人
小锁老师
05/15 17:19
那就是按照借 预收账款 91743.12  贷 应收账款 91743.12    这样的,在上边分录的基础上
84784955
05/15 17:27
已经交了的税费不用做分录了,是吗?
小锁老师
05/15 17:32
对,税费那个是不能做的
84784955
05/15 17:40
那这样的话我们的应收账款不是少了吗?无形之中就跟客户少掉了8256.88元了。老师,我还是不理解
小锁老师
05/15 17:41
对啊,相当于冲销这个,才可以的
小锁老师
05/15 17:43
你看啊,相当于,你这个是多收客户那部分,不在用了,所以才这样做结转的
84784955
05/15 17:52
已经交了的税只能是跟税务局冲销,但是要跟客户收取呀,如果这样做分录,那不是不跟客户收了?
小锁老师
05/15 17:57
嗯对,你1现在不是相当于这个1万,收不到了吗这个
84784955
05/15 18:02
不知道是我说错了还是你理解错了
小锁老师
05/15 20:19
您好,现在还是不理解这个预收抵消吗
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~