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老师,在汇算前,收到去年的成本票,专票,这种情况账务上怎么处理

84785020| 提问时间:05/16 10:24
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,之前你们暂估入账了吗?
05/16 10:26
84785020
05/16 10:26
是的,因为是公司的油耗成本
东老师
05/16 10:27
那就把暂估的会计分录冲销,再按照发票做账
84785020
05/16 10:28
这个相当于是23年的成本,在24年冲销了做账吗
东老师
05/16 10:30
不是,在2024年做一个负数,再做一个正数等于成本金额没有变化。
84785020
05/16 10:31
好的,我明白了。老师
东老师
05/16 10:31
嗯,帮忙给个五星好评,多谢
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