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一笔先出库,后入库的业务要怎么处理?比如10月份销售,10月份结转成本,但是进项发票11月才到,库存产品11月才有,10月份的结转成本怎么处理?
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速问速答同学好,如果知道产品的金额,10 月份可以暂估入账,然后正常结转成本,11 月收到后再冲回暂估做账。
05/16 10:58
84785037
05/16 11:00
好的,知道产品金额。老师,分录怎么写?第一次做
84785037
05/16 11:10
老师,还有库存表上这边业务怎么做?10月先把11月的货暂估入库,然后出库?11月怎么做出库、入库?
黄陆壹老师
05/16 11:11
10 月暂估
借:库存商品等科目
贷:应付账款—暂估
结转成本
借:主营业务成本
贷:库存商品
11 月收到发票
冲回暂估
借:库存商品等科目,负数
贷:应付账款—暂估 负数
借:库存商品
应交税费—进项
贷:应付账款—货款
84785037
05/16 11:14
好的。老师,(进销存)库存表上这笔业务怎么做?10月先把11月的货暂估入库,然后出库?11月怎么做出库、入库?
黄陆壹老师
05/16 11:15
不用那么麻烦,10 月入库,再出库。11 月不用做处理