问题已解决
老师,企业所得税汇算清缴时,利润总额-22万,计提了房租,有23万没有发票,纳税调增23万,应纳税所得税额1万。其中有个公益捐赠支出5千,那这个捐赠支出5千可以全额税前扣除吗?还是利润总额是负数,不能扣除?
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速问速答这个利润总额是负数,是不能税前扣除的。
05/16 13:40
84785033
05/16 13:54
老师,调增了,应纳税所得额是1万元,也不能算吗?
东老师
05/16 13:55
对,这个是根据利润总额来算的。
84785033
05/16 14:08
那是要纳税调增5千,合计调增1万5千,这个5千可以以后年度扣除吗?
东老师
05/16 14:09
这个以后年度也不能扣除