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增值税附表4加计抵减额第6行本期发生额有数据,要怎么做分录
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速问速答你好,借应交税费,增值税加计扣除
贷营业外收入。这个是发生的计提。
05/16 16:49
84785030
05/16 17:14
假设销项100,进项60,加计抵减额是2元,那会计分录是不是
借:应交增值税 销项 100
贷:应交增值税 进项60
应交增值税-(转出未交增值税)40再转未交增值税里
次月缴纳,借:应交税费-未交增值税 40
贷:银行存款 38
营业外收入 2
是这样吗
郭老师
05/16 17:15
可以的,可以这么做的。
84785030
05/16 17:16
假设销项100,进项60,加计抵减额是2元,,怎么做会计分录
84785030
05/16 17:18
加计抵减,在应交增值税科目里只有销项税额抵减三级科目,是用这个三级还是新建一个
郭老师
05/16 17:20
我看到你上面没写。
借应交税费应交增值税销项100
贷应交税费应交增值税转出未交增值税40。
应交税费应交增值税进项60。
借应交税费应交增值税转出未交增值税40,
贷应交税费未交增值税40。
借应交税费未交增值税40。
银行存款38,
营业外收入2。
84785030
05/16 17:24
那现在假设是这些数据
销项100,进项60,加计抵减额是2元,,怎么做会计分录
郭老师
05/16 17:25
借应交税费应交增值税销项100
贷应交税费应交增值税转出未交增值税40。
应交税费应交增值税进项60。
借应交税费应交增值税转出未交增值税40,
贷应交税费未交增值税40。
借应交税费未交增值税40。
银行存款38,
营业外收入2