问题已解决
老师,以前年度损益调整汇算清缴时怎么填写,怎么纳税调增还是调减,账载金额和税收金额怎么填,假设发生了500,老师能在表上举例一下吗
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速问速答您好,跨年度入账的费用,汇算清缴的时候要把这500加到申报表的期间费用上面申报才行,可以税前扣除
05/17 06:24
84785012
05/17 06:25
老师,那还要看是什么期间费用吧
84785012
05/17 06:25
能截个图吗
东老师
05/17 06:26
对,放到相应的费用明细就成
84785012
05/17 06:31
老师,那就是税收金额比账载金额多五百?还是账载金额也要填加上五百后的金额
东老师
05/17 06:32
账载金额也要加上,和税收金额一致了,不需要纳税调整