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您好老师,请问当月确认收入后某单位未开票,我公司月底结转收入计入未开票收入并缴税,客户说年底前要开票请问账务如何处理?

84785005| 提问时间:05/17 09:54
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高辉老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好,先暂估确认成本费用,在企业所得税汇算年报前给开具,就可以税前扣除   
05/17 09:59
84785005
05/17 10:05
老师是当月实际发生的收入当期未开票月末按未开票收入申报已经缴纳了增值税,客户要求年底开票那开票当月再按开票收入申报不就重复吗?这种业务如何账务处理
高辉老师
05/17 10:07
申报的时候,因为已经申报的未开票收入 在之后月份开票,申报开票收入的同时,申报未开票收入的负数,一正一负相当于没有重复
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