问题已解决
我们是免抵退税企业,有开6%的技术服务费,附加税税是需要交吧,这边跳出0是什么回事
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速问速答因为你们有进项税额抵扣了,这个不需要交增值税,所以就不需要交附加税。你本身进项大于肖像,而且上期还有留底。
05/17 11:43
84784959
05/17 11:47
我们是生产型出口企业,免抵的增值税,不是要交附加税吗
郭老师
05/17 11:49
你好,那你上个一个月有免抵m
郭老师
05/17 11:49
看一下你的附加税申报表,或者是你去打开附表,我看一下。
84784959
05/17 11:51
这个月的附加税附表
84784959
05/17 11:52
我刚来这家企业,不懂的上个会计有没有申报错
84784959
05/17 11:52
这家企业之前是外贸企业后面转生产型出口企业
郭老师
05/17 11:52
就看一下上一个月的出口退税的申报表。
84784959
05/17 11:54
这个是上个月的
郭老师
05/17 11:55
不是增值税主表,是出口退税的表格。
84784959
05/17 11:58
这个月报完增值税后退税
郭老师
05/17 11:59
到你这里免抵税额是0。
84784959
05/17 12:08
这里免抵税额在哪里看,是不是哪里有问题
郭老师
05/17 12:10
你好,你最后发过来的图片,最后一个就是。
84784959
05/17 12:56
是不是哪里有问题
郭老师
05/17 12:58
你好,没有问题的,完全正确。
84784959
05/17 12:58
不用补附加税吗,那什么情况下要补附加税
郭老师
05/17 12:59
对的是的,你的免抵有金额的需要。
84784959
05/17 13:00
为什么免抵是0
郭老师
05/17 13:04
如当期期末留抵税额≤当期免抵退税额,则
当期应退税额=当期期末留抵税额
当期免抵税额=当期免抵退税额-当期应退税额
2、如当期期末留抵税额>当期免抵退税额,则
当期应退税额=当期免抵退税额
当期免抵税额=0
84784959
05/17 13:54
那就是说有内销的也不一定要交附加税
郭老师
05/17 13:55
好,你需要交增值税、消费税,才需要交附加税。