问题已解决

老师你好,我公司是建筑企业,一般纳税人,比如我这个月产生了9000元的销项税,取得了一张10000元的进项税的发票,做这张进项票的时候可以做进项税9000 待抵扣进项税1000还是正常做,进项税10000元呀?

84785001| 提问时间:05/18 09:25
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!你认证了就正常进项10000
05/18 09:25
84785001
05/18 09:31
老师那我跨年跨月都可以直接做进项税就可以呗,等我开销项的时候做     借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税就可以呗
宋生老师
05/18 09:45
你好!是的,就是这样了
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