问题已解决
老师,2023年企业所得税汇算清缴时,在2023年开具过一张普通发票,当时未发生业务,在24年才进行的红冲,那么23年企业所得税汇算清缴时如何调整收入?需要填写那个表进行调整收入?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,当时做了主营业务收入的吗?
2024 05/18 09:57
84785036
2024 05/18 10:05
是的,因为当时开具了发票所以做了主营业务收入,当月没有红冲发票。
郭老师
2024 05/18 10:06
你好,填写105000这个表格里面有一个收入,其他填写账载金额。
郭老师
2024 05/18 10:06
借以前年度损益调整,
应交税费,应交增值税销项
贷应收账款。但是做了这个以后,你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。