问题已解决
老师,在委托加工物资→销售 ,这期间,产生的损耗,运费,售后,是在什么科目?
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速问速答您好,这期间不会有售后吧,销售还没有发生
产生的损耗,运费记入委托加工物资的成本中
2024 05/18 16:54
84785035
2024 05/18 16:55
好的,谢谢老师
廖君老师
2024 05/18 16:56
亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心!
希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
84785035
2024 05/18 16:56
老师,我这边有个问题一直想不明白该怎么做
廖君老师
2024 05/18 16:58
朋友您好,啥问题 我看会不会
84785035
2024 05/18 17:01
我们公司跟不同的12个供应商购买了总数76888的材料到工厂进行加工,中间产生了加工费11700,原本需要加工1320台机器,目前加工好500百已销售出去,总价格是45000,这个销售出去的我该怎么登记?
廖君老师
2024 05/18 17:02
您好,中间产生了加工费11700是一共加工1320还是500的呢,如果是1320要分摊到1320台里,目前只结转500台对应的加工费部分
84785035
2024 05/18 17:13
11700的加工费是总数,目前加工费还没有跟我们公司算,而且销售出去了500台,这500台我们公司销售的价格是45000元,对于这种情况的销售分录,和接下来的账,我不知道该怎么做了
廖君老师
2024 05/18 17:16
您好,要暂估500台的加工费
借:委托加工物资-加工费 贷:应付账款
结成本时
借:主营业务成本 贷:委托加工物资-加工费 委托加工物资-存货
84785035
2024 05/18 17:46
把委托加工物资,委托加工物资加工费,,还有委托加工物资损耗费,统一入主营业务成本去,再把成品的入库存商品,再把销售出去的做会计分录,
84785035
2024 05/18 17:46
是这样吗?
廖君老师
2024 05/18 17:50
您好,是的,您的思路很清晰,因为加工费发票没有,我们先暂估的,发票来了再红冲这个暂估分录,再按发票来做分录