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请问一下,印花税缴纳,就是每月开出去发票金额的万分之三吗?还是开进来和开出去的总额的万分之三,优惠到减半征收。

84784978| 提问时间:05/18 18:35
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,开进来和开出去的总额的万分之三。减半优惠
05/18 18:36
84784978
05/18 18:38
一直是这样征收吗?我一直申报的时候就是开出去的金额申报的,那怎么办啊?
廖君老师
05/18 18:39
您好,快到23年的补在23年12月,税务现在在核查了,好多公司收到短信
84784978
05/18 18:41
怎么补?系统没有放出那个模块
廖君老师
05/18 18:41
您好,更正申报12月印花税,
84784978
05/18 18:43
所有公司都是这样申报印花税吗?开进来和开出去的总额基数缴纳印花税吗?还是有的公司不是这样
廖君老师
05/18 18:44
您好,这是规定呀,是不是都按这个申报当然不能保证,查到就是补税交滞纳金,时间长了印花税的滞纳金比税还高
84784978
05/18 19:03
这必须补吗?在哪里补啊?去税局还是自己在电子税局里补?
廖君老师
05/18 19:07
您好,自己在电子税局 更正2023年12月印花税申报表
84784978
05/18 19:08
更正的时候,把全年的补交全部缴纳吗?
廖君老师
05/18 19:09
您好,是的,23年漏申报的全补上,这样才没有税务风险哇
84784978
05/18 19:15
问题是,补交多少在哪里可以查到?
84784978
05/18 19:16
开进来的普票和专票都得缴纳印花税吗?按照不含税还是含税的价格计提印花税呢?
廖君老师
05/18 19:27
您好,我们自查去年的收入累计,存货购入累计是不是都申报印花税了,金额没有申报的就更正申报时补上嘛 2.合同如果是写明的未税和税,就是按未税申报,如果没有分开就是按含税来申报,不过这是书上写的,工作我们是根据账套里科目的记账金额来申报的,因为税务不来看我们合同的,就是取账上的数据来和我们的印花税申报表来比对的。 比如买卖合同0.03%是收入贷方累计+原材料或库存商品借方累计,保险合同0.1%根据账套里管理费用等-保险费取数,租赁合同0.1%根据账套里管理费用等-租赁费取数
84784978
05/18 19:56
保险合同个租赁合同印花税是0.1%缴纳吗?有优惠吗?也是减半征收吗?
廖君老师
05/18 20:00
您好,小微企业的印花税都是减半的
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