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老师 应交税费-应交增值税(进项税额转出)月末需要结转吗?怎么做账?

84784960| 提问时间:2024 05/18 22:10
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,要结转 ,税法书上这样 月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税,用 应交税费——应交增值税(转出多交增值税)科目来结转,不用把进项销项科目结转, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 , 看应交税费——应交增值税的余额方向,上面分录可以是反分录 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 工作中有很多直接三级科目都 把余额结转到 应交税费——未交增值税
2024 05/18 22:11
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