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老师,我们是生产制造业,我们从外面购买回来的半成品怎么做账务处理?
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速问速答一样的先计入原材料,投入生产时转入生产成本
05/19 10:31
84785016
05/19 10:36
我们的订单有需要从外面购买的半成品,但是上月月需要半成品还没有做回来,做成本时已经把这部分的成本做在上个月了,当月才收到上月的半成品,不知道这分录怎么做了
家权老师
05/19 10:37
跟购入其他原材料一样,收到货时才做原材料的科目,领用时正常结转
84785016
05/19 10:38
不懂您说的意思
家权老师
05/19 10:39
意思是正常跟购入其他材料一样的处理
84785016
05/19 11:54
老师,我是这样做的,您看看对不对,借:在途物资,贷:应付账款,计提当月成本时:借:生产成本,贷:委托加工物资(负数),收到外购入库,借:委托加工物资,贷:在途物资
家权老师
05/19 11:55
货都还没到为啥就结转成本了呢?那个是虚假的暂估哈
84785016
05/19 12:12
我们做门窗的,框扇组合成一套,但是入货时间不一样,框先入库,公司规定以框入库,一整套的成品相当于都入库了,一部分扇从外购还没有回来,都要把成本做成当月的成本,这个单价都是固定的,所以会有负数,我们按照生产订单出库了,不知道我这样做分录有没有问题
家权老师
05/19 12:32
那么只有按你的思路做了,出库销售的时候产品完整就行
84785016
05/19 14:06
那老师,我这么做账务处理没问题吧
家权老师
05/19 15:10
没问题的,可以那样处理的