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老师去年主营业务成本暂估了23万,今天冲回,这个分录怎么做?

84785017| 提问时间:05/20 09:26
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好; 你收到了发票没有; 收到发票要红冲吗;还是说你多暂估了要红冲; 你什么准则; 我看看怎么红冲分录 
05/20 09:27
84785017
05/20 09:33
老师发票收到了,是去年12月份的时候没有发票就暂估了,怎么做分录,小企业会计准则
meizi老师
05/20 09:37
你好;你收到了 直接把发票附在之前暂估分录后面即可;  暂估金额和发票金额有差异没? 我看看 是否存在调整 
84785017
05/20 09:53
老师没有差额,直接放到暂估的后面,今年不用处理是吧?做汇算的时候,也不用调整是吧?老师 ,发票基本上是今年凑够的,去年根本没有发票,
meizi老师
05/20 09:55
是的;直接处理即可;  就不调整的;   
84785017
05/20 09:57
老师 这样做有风险吗?
meizi老师
05/20 09:58
你好;没有; 因为我都是这样处理的; 没有任何问题哈;  本身也是符合税务局要求的
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