问题已解决
老师你好,就是我们是做出口贸易的,然后我们和对方签订了一笔5000美元的订单,对方是在3月2号给我们汇了款,由于手续费的问题我们账户实际到账金额是4975美元,然后我们是在4月2号给对方发了货,然后给对方开发票,那我会计分录按照下面的做对不对: 1、收到货款时:借 :银行存款-美元账户 4975*3月第一天的汇率 财务费用-汇兑损益 25*3月第一天的汇率 贷:预收账款-外商公司名字
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速问速答你好,同学,老师看了分录,没问题的
05/20 11:25
84784959
05/20 11:29
那像我外币账户收款和付款的换算汇率统一用月初第一天的汇率换算,然后开票金额的换算汇率按照出口当月第一个工作日的汇率换算开票金额,这样是可以的嘛?
冉老师
05/20 11:30
是的,同学,是这样的
84784959
05/20 11:31
那个期末调汇是怎么说的呢?
冉老师
05/20 11:31
那个期末调汇是怎么说的呢?
这个一般是调汇用这个的
84784959
05/20 11:34
可不可以举一个例子解释一下呀,没处理过这个
冉老师
05/20 11:36
比如应收账款美元,
月末调汇率,按照原币乘以月末汇率,减去账面价值人民币金额,差额调汇
84784959
05/20 11:43
拿这种情况我们的应收账款-美元 是不是要单独做一个台账的?因为账面上是直接换算成人民币入账的了
冉老师
05/20 11:44
可以直接按照账面的,如果你们有外币账户的
84784959
05/20 11:51
我们公司是有单独的外币账户的,但是有一个问题就是我们和对方是长期合作的,对方付过来的货款有时候不是按照一笔订单的金额汇过来的,会存在拖欠货款的情况,由于我们账上的应收账款是直接换算成人民币去开票确认应收账款的,那像这种情况,如果说我们不设置台账的话怎么去确定对方还欠我们多少钱呢?
冉老师
05/20 12:14
这样的话,要有台账,不然看不出来