问题已解决
老师我们冰箱以旧换新抵了70元,新冰箱实付539,发票是按照原价609开的发票,新旧冰箱都没有入固定资产,请问怎么做分录?



靠,你们这是买来使用的吗?
2024 05/20 11:31

郭老师 

2024 05/20 11:31
你好,你们这个是买来使用的吗?

84785018 

2024 05/20 11:39
是的,就是买个小冰箱茶水间用的

郭老师 

2024 05/20 11:42
借,应收账款,贷,其他业务收入,应交税费,
借,管理费用、福利费待,应付职工薪酬福利费,借,应付职工薪酬、福利费,贷,银行存款,应收账款。

84785018 

2024 05/20 11:49
旧冰箱:借;应收账款70 贷:其他业务收入61.95 ,应交税费:8.05
新冰箱:借:管理费用-办公费538.94 ,进项税70.06 ,贷:银行存款539 ,应收账款70
这样对吧?

郭老师 

2024 05/20 11:51
好,你这个冰箱买来是办公的,不是给职工用的。

84785018 

2024 05/20 11:56
旧冰箱借方用应收账款是不是不太合适,因为不属于公司的货物,只是茶水间的一个办公用品,还可以用其他别的什么科目吗?

郭老师 

2024 05/20 11:57
好,其他应收款这个科目里面的。

84785018 

2024 05/20 12:04
旧冰箱以旧换新按照13%算销项税是吗

郭老师 

2024 05/20 12:08
对的是的,是这么做的。

84785018 

2024 05/20 12:14
那这样8.05岂不是要做进项转出?

郭老师 

2024 05/20 12:15
你好,不需要进项转出的呀。