问题已解决
老师,我们是超市 个体工商户 就是我们的联营商 就是这个联营商 的收入 在超市的 比如说4月份的联营商的收入 我们扣完点 之后 然后把剩余的这个钱 就是打给联营商 ,那我们4月份 扣完点 给联营商的2000块钱这个要怎么做分录 账务处理是怎么处理呢
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速问速答您好,借:应付账款--联营商
贷:主营业务收入(扣点及费用)
贷:银行存款 2000
05/20 12:14
84785021
05/20 12:18
这个主营业务收入 就是扣点的 这个费用是吧 但是我之前 不知道 之前的会计是咋做的 现在 我这样子做 不对吧 好像是不要确认收入 直接借应付账款 贷 银行存款
廖君老师
05/20 12:28
您好,收到钱全给联营商呀,那我们不是白干了
84785021
05/20 12:36
老师 我好像明白了 就是财务经理的意思 是不是说这样子做 就是这个联营商的这个库存 就不做暂估入库 就是不做库存商品入库了 就是借库存商品-暂估 贷应付账款暂估这个就不做了 就是直接是联营商卖的货 收入到了我们账上后 就是借银行存款 贷 应付账款 然后 给联营商付钱的时候 就是借应付账款 贷 主营业务收入(就是扣点或者费用的)贷 就是银行存款 您看看这个逻辑顺序 对不对呢?我的这个思路 对吗
廖君老师
05/20 13:09
朋友您好,您的要求太高了,中午也不让我吃个饭,我33分去点饭您就催我了
我不就是这个分录么,跟您的一样一样的
84785021
05/20 13:24
不好意思老师 以后不催你啦 你看到要及时回复我 谢谢你 我知道了 那问题是现在 是 我不知道 我该不该做暂估入库库存商品的这个分录 我不知道 我现在问您呢
廖君老师
05/20 13:27
谢谢朋友,看以前经理是咋做的,这是最正常的选择
我现在跟您的想法一样的
联营商的货到不做暂估
1.超市收到款
借:银行存款 贷:应付账款--联营商
2.月底除去扣点及费用返给供应商时
借:应付账款--联营商
贷:主营业务收入(扣点及费用)
贷:银行存款
84785021
05/20 14:07
那暂估库存商品的那个分录还做不做了
廖君老师
05/20 14:14
朋友您好,我也这么认为的,您跟经理确认一下
84785021
05/20 14:17
老师,你还是老师呢,你不知道做不做吗
84785021
05/20 14:18
像你这样子的说法意思就是可以做也可以不做,没什么影响,是不是
廖君老师
05/20 14:21
您好,我认为这样是对的呀,但是如果您经理不这么认为咋办呢,他是您领导呀
2.不是的,我认为不做,要入库存商品, 我们确认的收入可大了,联营的部分全是我们的收入啦
84785021
05/20 14:41
你这个2是啥意思?我没有听懂
廖君老师
05/20 14:43
哦哦,您上面有2个问题,我这是回答第2个问题
84785021
05/20 15:54
老师我问了经理,我们不做联营商的暂估入库的库存商品的分录,你的第二个答案我没看懂
廖君老师
05/20 15:57
您好,经理确认不做库存暂估,2的问答不用看了哇,我们就不用确认联营产品的收入