问题已解决
老师您好,问一下小规模税盘维护费做账跟借:管理费用,贷:银行存款,抵扣时跟,应交税费一减免税额借:管理费用负数,那应交税费借方不是一直有数,这个要怎么结转。
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速问速答你好,这个抵增值税的时候再结转就成
2024 05/20 16:08
84785040
2024 05/20 16:09
这个结转分录怎么做呀
东老师
2024 05/20 16:09
借应交税费应交增值税 贷应交税费减免税款
84785040
2024 05/20 16:11
那应交增值税不是借方一直有数
东老师
2024 05/20 16:12
应交税费借贷差额最后交税了就没有余额了。
84785040
2024 05/20 16:25
我以前没有结转导致现在借方有一个应交增值税的借方有一个460,贷方减免税额460,这个要怎么调整才平
东老师
2024 05/20 16:27
借应交税费应交增值税 贷应交税费减免税款