问题已解决
老师单位有一张发票在2023年12月份入了一笔, 又在2024年一月份入了一笔, 可以把2024年1月份多入的这一笔在四月份 把它冲红,成本转出来, 在四月份再暂估一个一月份的成本 再重新结转补一个一月份的主营业务成本可以吗 老师
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速问速答可以的,可以这么做的。
05/21 12:26
84785006
05/21 12:34
老师,有没有更简便的办法,调整的有点繁琐
郭老师
05/21 12:34
那你1月份做的这个就相当于暂估和暂估有区别吗?没有区别的话,就把这个当做暂估。
84785006
05/21 12:49
老师的意思是就把24年一月份做重了的那一笔当做暂估就行 是吗
郭老师
05/21 12:50
对的对的,是这么做的。