问题已解决
个体户以前是定期定额户,现在转成查账征收,以前没有账,但有资产有存货,部分有发票,改为查账征收后该发票能否使用,固定资产前期有发票,已使用了两年,查账征收需要建账,期初数据从哪来,填多少,麻烦老师分别解答
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速问速答你好,发票可以使用的。
之前没有做账,入固定资产期初余额,当时买的价格。然后这个累计折旧自己算一下的,也是在期初。然后剩余的继续折旧
然后存货在存货期初余额里面录入,盘点现有的余额往来科目,货币资金、应付职工薪酬。如果差额不平的,放到未分配利润。
05/22 08:59
84785004
05/22 09:21
固定资产当时取得的发票放哪里呢,需要放到现在的账里面吗,买的时候200万,截止到现在应该计提了40万,录入期初的时候,固定资产原值录200,累计折旧40,后面接着计提剩下来的160万,是把之前的发票放在计提折旧的分录里面吗
郭老师
05/22 09:22
你好,可以放到现在的帐务处理里面
折旧和原值都是录入期初余额。
84785004
05/22 11:53
放在现在的哪个账务处理里面呢,计提折旧里面吗
郭老师
05/22 11:56
累计折旧贷方期初40
84785004
05/22 13:11
累计折旧40,不是已经成为期初了吗,之前没有账,怎么把发票放进去,老师能理解我在问什么吗
郭老师
05/22 13:12
你好,那你说的是发票吗?发票的放到企业管理费用在累计折旧后面。
84785004
05/22 13:29
建立账套之后,在新做的计提折旧的后面放以前的发票作为原始凭证吗
郭老师
05/22 13:31
是的对的,是这么做的,要不你的发票没法放。
84785004
05/22 13:49
哦,您前面说差额不平放到未分配利润,是哪个差额呀,为什么会不平呢,还一个问题,如果之前也是查账征收只是没做账但是报着稅,像这个固定资产这种情况,是不是就不能按照上述操作设置期初了,因为之前没有账,意味着税务报表上的数据为零,而是按税务报表上的错误数据录入期初,将错就错,以后再慢慢调,如果要还是按照前面操作的话,就只能更正申报了,我这样想对吗
郭老师
05/22 13:52
你好,借方、贷方的差额
试算平衡表的差额
期初数据的差额。