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23年开给客户的发票,服务类的,到24年做汇算清缴前,款还没付过来,我打算在汇算清缴前作废23年度开出的发票,这样我还需要交企业所得税吗

84784957| 提问时间:05/22 09:26
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;你这个业务确实发生没有 ; 如果没有发生; 你才可以去红冲发票哈; 不是作废哦  
05/22 09:26
84784957
05/22 09:27
嗯嗯,红冲发票后,我还需要交企业所得税吗
meizi老师
05/22 09:29
你好;红冲发票;确实没有发生;不用缴纳的;但是必须要在23年的日期内去红冲哈; 在24年红冲; 你还是需要报税的
84784957
05/22 09:31
现在是24年我红冲23年的发票,也得申报企业所得税,是这样吧
meizi老师
05/22 09:32
你好; 是的;要先申报的 
84784957
05/22 09:33
好的,明白了,谢谢您
meizi老师
05/22 09:34
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