问题已解决
老师好 公司福利费 不以现金形式发放 以实物发放 这部分实物发放需要做账务处理吗??
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速问速答借:应付职工薪酬-福利费
贷:库存商品
05/22 10:13
84784962
05/22 10:15
算视同销售吗
家权老师
05/22 10:17
自产的需要视同销售,外购的进项转出
84784962
05/22 10:18
那个分录是不是不完整?这样借方应付职工薪酬就会有余额
家权老师
05/22 10:20
月末按当月支付的福利计提福利费就行